大新县部门预决算
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榄圩乡2019年部门预算及“三公”经费预算


   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、制定本乡中长期发展规划、年度工作计划和实施办法,并组织实施,依法行政。

2.发挥党委领导核心作用,加强党的农村基层组织建设和干部队伍建设,落实党风廉政建设责任制,教育和监督党员干部和机关工作人员遵纪守法,廉洁从政。

3.转变机关作风,增强服务意识,创新工作机制,提高办事效率,着力解决群众生产生活中的突出问题,建设服务型政府;严格依法履行职责,推进依法行政,健全党和政府主导的维护农民权益机制,保障农民合法权益。

4.负责制定本乡经济发展规划,强化“三农”服务意识,加强农村基础设施建设,抓好招商引资和项目建设,加快产业结构调整升级,引导广大农民群众发展经济,增加农民群众经济收入,促进农村经济又好又快发展。

5.大力发展农村社会事业,建立和完善村镇综合公共服务机构,加强乡镇集市规划和公共服务设施建设,组织抓好乡村日常管理工作,搞好乡村美化、绿化、亮化和卫生工作,改善农村生产生活条件和人居环境。

6.执行国家各项计划生育政策,抓好本乡单位居民和外来人口计划生育管理工作;优化发展教育事业,不断完善义务教育保障机制,积极普及学前教育;进一步完善新型农村合作医疗制度,不断提高参合率;加快完善社会保障体系,积极推进就业和再就业工作;抓好文化体育事业建设,活跃城乡文化生活。

7.负责农村社会治安综合治理,强化安全生产和公共安全管理工作,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群体性事件,维护农村社会和谐稳定。

8加强农村基层组织建设,巩固农村基层政权,抓好农村社会主义制度建设、精神文明建设、整治文明建设、和谐社会建设,推进基层民主进程。

9指导村(居)民委员会开展工作。

10.协调各村、各行业、各经济组织之间的关系。

11.负责本乡重大突发性时间迅速反应机制的建立和及时处置,并及时报告上级。

12、贯彻国家财经方针政策法规,负责乡财政、财务管理,组织和管理乡财政收入和支出;编制乡年度预算草案,执行乡人代会批准的财政预算;监督本乡单位预算执行;编制年度财政决算,对本乡财力进行综合平衡;配合上级财政及有关部门组织项目实施及相关工作。

13、完成县委、县政府等上级交办和委托的其他事项。

(二)机构设置情况

榄圩乡党政机关、事业单位的机构设置、主要职责和人员编制如下:

1、榄圩乡党政机关设5个内设机构:

1)党政办公室(挂政务服务管理办公室牌子)

主要承担乡党委、政府机关日常工作,负责转发和督办落实上级党委机关、人大机关和政府机关下发的规范性文件,同时承担人大、人民武装部具体事务,负责政务公开、纪检监察、组织、党建、人事、宣传、群团、精神文明、文秘、档案、保密、信息、调研、会务、后勤接待、安全保卫、机关国有资产管理和统战、民族宗教、侨务、对台、老干部管理等工作。完成乡党委、政府及上级部门交办的其他工作任务。

党政办公室核定行政编制6名。

新设立榄圩乡政务服务管理办公室,为乡党政机关综合性机构。其主要职责:负责组织、指导、协调和监督集中受理的政务服务事项;研究制定政务服务工作制度并组织实施;审核部门进入或者退出政务服务中心的政务服务事项;组织协调部门联合审批、并联审批;负责便民服务窗口工作人员的管理、培训和考核;指导村级政务服务工作;负责乡政务公开、政府信息公开工作,指导全乡政务公开、政府信息公开工作;完成上级交给的其他工作任务。政务服务管理办公室在党政办公室加挂牌子,实行“一套人马,两块牌子”的方式进行管理,不再另增加编制。

2)社会事务办公室

负责组织、指导和协调中小学义务教育和幼儿园学前教育工作,加强对全乡中小学和幼儿园的管理;配合上级有关部门抓好乡村文化网络和乡村体育设施建设工作,引导和组织开展群众性文化体育活动;组织、指导和协调医疗卫生工作,加强对乡卫生院和村卫生所的管理;配合上级有关部门组织、指导和协调社会保障工作,完善居民最低生活保障制度,做好优抚安置政策、殡葬改革管理、救灾救济和“双拥”工作,加强五保村、敬老院的建设和管理;负责组织实施就业和再就业工程,抓好农村富余劳动力转移工作。完成乡党委、政府及上级部门交办的其他工作任务。

社会事务办公室核定行政编制4名。

3)经济发展办公室

贯彻党在农村的各项方针政策,抓好各项惠农支农政策的落实和宣传工作;制定、申报和组织实施农业、工业、服务业和村镇建设的发展规划,调整产业结构,培育农村合作经济组织;依法行使政府对农业工作的管理职能,指导农民群众发展农业、水产、畜牧、林业等生产,并抓好承包土地、农村集体资产、农村财务和农民负担的监督管理;负责土地流转、农村集体资产财务管理及农民专业合作组织等工作;研究制订本乡扶贫开发的规划、计划和措施,组织实施扶贫开发项目工作;负责监测和统计全乡贫困状态,检查、收集、反馈扶贫工作的有关情况;负责扶贫开发项目的产前、产中和产后服务工作,管好用好扶贫资金和扶贫物资;负责乡内外扶贫协作工作;做好招商引资、项目开发服务工作,培育、发展各类第三产业;负责编制本乡企业和非公有制经济发展规划和年度计划,并将计划分解落实,组织实施;深入企业了解掌握企业经营情况,帮助解决实际问题,总结企业发展和改革经验并及时推广;负责本乡财源培植和税收工作,协调上级有关部门赋予本乡配合工作相应的办事权限并提供必要的财力保障;负责农业经济、工业经济、服务业经济以及固定资产投资等统计报表编制、运行情况分析的汇总和上报工作,配合和协调上级物价部门做好物价管理及涉农收费价格的监督。完成乡党委、政府及上级部门交办的其他工作任务。

经济发展办公室核定行政编制5名。

4)榄圩乡人口和计划生育办公室(与人口和计划生育服务站合署办公)

贯彻执行党和国家有关人口与计划生育工作的方针、政策和法律法规,落实人口和计划生育各项工作;制定和组织实施本乡人口和计划生育事业的发展规划和年度计划,负责人口和计划生育工作的调查、统计工作,完成上级下达的人口计划和目标;加强人口和计划生育服务网络的建设和管理,严格控制计划外生育,做好乡村计划生育目标管理责任的考核和奖惩兑现工作;全面开展诚信计生创建活动,建立计划生育村务公开和群众评议的长效机制;组织实施人口与计划生育的宣传教育工作,开展优生咨询与优质服务;加强计划生育服务站所和村级公共服务平台建设,推进乡村两级人口计生服务体系建设全覆盖;加强出生人口性别比偏高综合治理,加强和改进流动人口的计划生育服务管理工作。完成乡党委、政府及上级部门交办的其他工作任务。

人口和计划生育办公室核定行政编制4名。

5)社会治安综合治理办公室(挂综治信访维稳中心牌子)

组织、协调、指导、督促乡属有关部门(单位)、村(居)委开展社会治安综合治理工作,建立健全治保会、调解会和各种形式的群防群治组织,并组织开展工作;广泛开展法制宣传教育,组织实施普法教育,扎实推进“平安乡镇”构建活动;坚持不定期对不安定因素和矛盾纠纷进行排查,建立定期信访案件接访和矛盾纠纷排查机制,做好群众来信来访工作,积极调解、疏导民间纠纷,化解社会矛盾;建立和完善群体性事件预警机制和应急处置机制,依法妥善处置群体性事件,维护社会稳定;强化安全生产专项整治,加强各行业安全生产管理;负责综合协调和指挥乡直机关和事业单位社会治安综合治理工作,协调、指导和监督本乡公安派出所、司法所的工作。完成乡党委、政府及上级部门交办的其他工作任务。

社会治安综合治理办公室核定行政编制3名。

乡党的纪律检查委员会机关、人民武装部按有关规定设置,工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置,与党政办公室合署办公,具体工作配备兼职人员承担,相关人员的待遇按照国家和自治区的规定执行。

人民法庭、司法所、地方税务所、工商行政管理所、派出所、食品药品监督管理所等按有关法律、法规和规定明确为县直单位派驻或设在乡的机构。

2、榄圩乡事业单位机构设置情况如下:

1)榄圩乡社会保障服务中心

主要职责:宣传和贯彻执行国家和自治区有关社会保障工作的法律、法规和政策,依法做好各项社会保障服务工作;贯彻执行国家和自治区有关农村社会养老保险的方针、政策,结合本乡实际,组织实施本乡农村社会养老保险的统计、审查、征收、核算、发放和建档工作;搞好本乡劳动力资源和流动人口管理统计及基本信息网络建设,协助上级业务主管部门开展就业及其培训和劳务输出工作;负责离退休人员的社会化管理和服务工作,为离退休人员提供政策咨询服务;认真做好社区居民和农村农民最低生活保障工作,建立健全各项规章制度;负责本乡失业人员和低保人员关于低保资金、医疗保险、廉租住房的申请、审核、调查、报批、发放工作,建立上报人员的电子和纸质档案;宣传和贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,开展残疾人特别扶助工作;开展拥军优属工作,搞好军民共建;贯彻落实有关老龄工作的法律、法规和规章,配合有关部门做好社区和农村老龄工作。完成乡党委、政府及上级部门交办的其他工作任务。

乡社会保障服务中心为财政全额拨款事业单位,核定事业编制4名,其中主任1名。

2)榄圩乡水利站

主要职责:贯彻执行国家、自治区有关水土保持的法律、法规、规章和政策,积极开展水土保持宣传和咨询活动;负责本乡水利建设中长期规划及年度计划的编制和实施,具体制定水资源开发、配置和保护以及农田水利基本建设、水土保持、防洪等工作措施,做好水利物资的供应和管理工作;负责制定本乡农业、工业和生活用水计划,做好节约用水、水资源环境保护、水污染防治等涉水事务管理工作;组织、指导各类水利工程建设和管理,协助上级业务主管部门做好小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作;承担本乡防汛抗旱日常工作,做好防汛抗旱物资的筹集、调拨;协助上级业务主管部门监督、检查本乡企事业单位和个人在生产建设活动中造成的水土流失及其防治情况,配合政法机关依法及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件;负责节水新技术、新措施的推广应用,发展节水灌溉,促进水资源的有效利用,确保本乡人畜饮水安全。完成乡党委、政府及上级部门交办的其他工作任务。

乡水利站为财政全额拨款事业单位,新增加编制1名,核定事业编制2名,其中站长1名。

3)榄圩乡林业工作站

主要职责:宣传与贯彻执行国家、自治区有关森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策,组织推进林权制度改革;协助林业行政主管部门制定本乡林业发展规划和年度计划,组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动;配合林业行政主管部门开展资源调查、林业统计和森林资源档案管理工作,掌握辖区内森林资源消长情况;负责乡集体林区的生态建设和森林资源与林政管理,做好集体林场建设管理与指导、林业科学技术推广与试验示范基地建设和林木多种经营技术服务;协助林业主管部门做好林木采伐的检查验收,依法审核木材采伐许可证,检查辖区内木材采伐、木材及野生动物的运输和销售;协助有关部门调处山林纠纷,查处破坏森林和野生动植物资源案件,维护森林资源安全,保护生态环境;负责森林防火的宣传、检查;根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等。完成乡党委、政府及上级部门交办的其他任务。

乡林业工作站为财政全额拨款事业单位,核定事业编制3名,其中站长1名。

4)榄圩乡文化体育和广播电影电视站

主要职责:负责党的方针、政策在农村的宣传、教育工作,确保党委、政府中心工作宣传到位;制定和组织实施本乡文化体育工作规划,促进群众文化体育事业发展;负责本乡电视网络维护工作,努力扩大广播电视节目的覆盖面;组织开展内容丰富、形式生动、格调高尚、思想健康的群众文化体育活动、文艺演出、广播影视、图书阅读、科技推广、科普培训和青少年校外活动;组织协调抓好各村屯文化体育场馆、设施的建设和管理工作;负责民间文化交流及民间文化遗产收集整理与保护;在上级业务部门指导下开展电影下乡,协助做好农村公益性电影放映工作等公益性文化职责。完成乡党委、政府及上级部门交办的其他任务。

乡文化体育和广播电影电视站为财政全额拨款事业单位,核定事业编制3名,其中站长1名。

5)榄圩乡人口和计划生育服务站(与人口和计划生育办公室合署办公)

主要职责:宣传和贯彻落实国家、自治区关于人口和计划生育的法律、法规、规章和政策,组织开展科学、文明进步的婚育观及计划生育政策法规和婚育科普知识的宣传教育活动;严格执行计划生育法规、政策,做好《二孩生育证》调查、审核、上报工作;做好村级基层干部和计划生育专干的专项培训;抓好流动人口计生管理,做好办证、验证工作;收集、整理、总结、归档各类相关资料,及时、准确制作、上报各类报表;接受上级计划生育技术部门的工作指导、评估及全乡育龄群众的监督,不断提高服务水平。完成乡党委、政府及上级部门交办的其他工作任务。

乡人口和计划生育服务站为财政全额拨款事业单位,核定事业编制10名,其中站长1名。

6)榄圩乡国土规建环保安监站(挂榄圩乡综合行政执法队牌子)

主要职责:宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设、环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规;协助制定并组织实施辖区内相关发展规划;协助做好国土资源、村镇规划建设、环境卫生、环境保护、安全生产管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;受委托机关的委托,开展行政检查工作;履行法律法规规定的职责和承办上级相关行政机关依法委托的业务;完成乡党委、政府及上级部门交办的其他工作任务。

将原国土资源局派驻榄圩乡的国土资源管理所3个编制和榄圩乡村镇建设规划站3个编制以及原农业服务中心2个编制连人带编直接划转到榄圩乡国土规建环保安监站,新增加核定编制1名,共核定财政全额拨款事业编制9名,领导职数设站长(队长)1名(由1名副乡长兼任),副站长2名。

(7)榄圩乡财政所

主要职责:贯彻国家财经方针政策法规,负责乡财政、财务管理,组织和管理乡财政收入和支出;编制乡年度预算草案,执行乡人代会批准的财政预算;监督本乡单位预算执行;编制年度财政决算,对本乡财力进行综合平衡;依法开展权限范围内或授权的财税征收工作;开展各项涉农补贴、补助的服务工作,负责粮食直接补贴、大型农机具补贴、良种补贴、家电下乡补贴等直接面向农民的补贴性资金的核实、管理、发放;负责全乡范围内农村低保等政策规定的社会保障资金以及计划生育家庭奖励扶助金的安排、核实、管理和发放;负责有关扶贫、农业综合开发、农村道路桥梁建设、河道清淤、农田水利建设等支农专项资金和农村公益项目资金的管理和监督;配合上级财政及有关部门组织项目实施及相关工作。完成乡党委、政府及上级部门交办的其他工作任务。

乡财政所为财政全额拨款事业单位,核定事业编制6名,其中所长1名。

(三)人员构成情况

人员编制和领导职数

1、根据有关规定,乡领导班子实行交叉任职,领导班子配备情况:乡党委委员为9名,其中设书记1名,副书2名(其中1名由乡长兼任,1名由乡人大主席兼任);乡人大设主席1名(由党委副书记兼任),配人大专职副主席1名;乡政府设乡长1名(由党委副书记兼任),副乡长3名(其中最少有2名由党委委员兼任)。截止2017年12月份,榄圩乡党政机关行政编制35名,机关后勤服务人员事业编制3名。实有行政编制29名,机关后勤服务人员事业编制1名。

2、以乡党委、政府管理为主,上级业务主管部门履行业务指导、工作监督和协助考核职责的事业单位6个。截止2017年12月份实有事业编制20名,工人编制3名。

3、实行上级业务主管部门管理为主,乡党委、政府协助管理的双重管理体制的事业单位4个。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算的预算单位包括:

1、大新县榄圩乡人民政府本级(含榄圩乡人大、榄圩乡人民政府本级、榄圩乡党委、榄圩乡团体、榄圩乡村委)

2、大新县财政局榄圩财政所

3、大新县榄圩乡国土规建环保安监站

4、大新县榄圩乡人口与计划生育服务站

5、大新县榄圩乡水利水土保持管理站

6、大新县榄圩乡文化广播电视站

7、大新县榄圩乡劳动保障事务所

8、大新县榄圩乡林业站


第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。


第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入总预算 1248.23 万元,同比增加270.96  万元,同比增长 27.72 %。

一般公共预算拨款 1248.23 万元,同比增加270.96  万元,同比增长27.72  %。其中:经费拨款 1248.23 万元,同比增加 270.96 万元,同比增长 27.72 %;提前下达上级补助资金 0 万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比增长 0 %。

2019年收入预算总体增加的主要原因加大扶贫建设,助力脱贫攻坚工作。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算 1248.23 万元,基本支出 861.23 万元,占支出总预算的 69.00 %,同比增加 103.4 万元,同比增长 13.64 %;项目支出 387  万元,占支出总预算的 31.00  %,同比增加 167.56 万元,同比增长 76.36 %。支出增长的主要原因加大扶贫项目建设。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 7 类,其中:

1)社会保障和就业支出类科目  99.21 万元,占支出总预算 7.95%,同比增加 18.92 万元,增加 23.56 %。

2)卫生健康支出类科目63.72 万元,占支出总预算 5.10 %,同比增加22.21 万元,增加  53.5 %。

3)住房保障支出类科目 38.33万元,占支出总预算  3.07%,同比增加5.54万元,增加 16.90  %。

(4)文化体育与传媒支出类科目 19.14万元,占支出总预算1.53%,同比增加 1.83万元,增长 10.57 %。

 5)农林水事务支出类科目626.56万元,占支出总预算 50.20%,同比增加181.99万元,增长40.94%。

6)自然资源海洋气象等事务支出类科目 48.16万元,占支出总预算3.86%,同比增15.21万元,增长46.16%。

 7一般公共服务支出类科目 353.11万元,占支出总预算28.29%,同比增加25.26万元,增加7.70%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算 861.23 万元,占支出总预算 69.00 %,同比增加 103.4 万元,增长 13.64 %。其中:

工资福利支出预算 492.2 万元,占基本支出预算 57.15 %,同比增加 73.98 万元,增长 17.69 %。

商品和服务支出预算 112.76 万元,占基本支出预算 13.10 %,同比增加 15.62 万元,增长 16.08 %。

对个人和家庭的补助支出预算 256.27 万元,占基本支出预算29.76 %,同比增加 13.8 万元,增加 5.69%。

2)项目支出预算。

项目支出预算 387 万元,占支出总预算 31.00 %,同比增加 167.56 万元,增长 76.36 %。其中:

商品和服务支出预算 357.84 万元,占项目支出预算 92.47 %,同比增加 152.56 万元,增长 74.32 %。

对个人和家庭的补助支出14.16万元,占项目支出预算的3.66%;

资本性支出预算15万元,占项目支出预算的3.88%。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出 1248.23 万元,其中:基本支出 861.23 万元, 项目支出 387 万元。具体支出预算如下:

行政运行(人大事务) 10.6 万元,全部是基本支出预算。主要用于乡人大日常办公经费和人员工资福利开支

人大会议 4 万元,全部是项目支出预算。主要用于每年人大例会经费开支。

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)231.55 万元,全部是基本支出预算。主要用于政府日常办公经费开支

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 35.08 万元,全部是项目支出预算。主要用于乡镇管理工作经费等

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 14.16 万元,全部是项目支出预算。主要用于3级以上严重精神障碍患者监护管理补贴开支。

行政运行(财政事务)53.22 万元,全部是基本支出预算。主要用于财政所日常办公经费开支

一般行政管理事务(财政事务)4.5万元,全部是项目支出预算。主要用于财政业务工作经费等

群众文化 19.14万元,全部是基本支出预算。主要用于文体体育和广播电影电视站日常办公开支。

劳动保障监察 25.50 万元,全部是基本支出预算。主要用于乡社保中心日常办公开支。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.22 万元,全部是基本支出预算。主要用于我乡各机关事业单位基本养老保险缴费开支。

其他社会保障和就业支出 2.49 万元,全部是基本支出预算。主要用于我乡各行政事业单位工伤、生育、失业等保险缴费开支。

其他计划生育事务支出 42.36 万元,全部是基本支出预算。主要用于乡计生服务所日常办公开支。

行政单位医疗 12.85 万元,全部是基本支出预算。主要用于我乡行政编制人员医疗保险缴费开支。

事业单位医疗 8.52 万元,全部是基本支出预算。主要用于我乡事业编制人员医疗保险缴费开支。

对高校毕业生到基层任职补助 4.52 万元,全部是基本支出预算。主要用于大学生村官补助。

其他农业支出 2万元,全部是项目支出预算。主要用于开展其他商品和服务支出、差旅费。

事业机构 12.37万元,全部是基本支出预算。主要用于乡林业工作站办公经费开支。

水土保持 11.58万元,全部是基本支出预算。主要用于乡水利站办公经费开支。

其他扶贫支出 312.26万元,全部是项目支出预算。主要用于脱贫攻坚工作开展的各项工作经费开支。

对村民委员会和村党支部的补助 283.87万元,其中,基本支出268.84万元主要用于村委的办公经费和村干生活补助支出项目支出15万元主要用于村(社区)党(总)支部为群众服务专项经费、农村党员组织生活专项经费开支。

事业运行(自然资源事务) 48.16万元,全部是项目支出预算。主要用于国土规建环保安监站的办公经费开支。

住房公积金 38.33万元,全部是基本支出预算。主要用于我乡行政事业单位住房公积金缴费开支。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 16 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 2.5 万元,公务用车运行维护费支出预算 13.5 万元公务用车购置费支出预算  0 万元 

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 16 万元,同比减少 0.42 万元,减少 2.56  %。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 

2.公务接待费2019年预算 2.5 万元,同比增加0.08 万元,增长 3.31 主要用于下村开展双高工作接待;自治区、崇左市等扶贫督察接待;开展美丽乡村建设等公务接待。

3.公务用车费2019年预算 13.5 万元,同比减少0.5 万元,下降 3.57 其中:公务用车运行维护费2019年预算 13.5 万元同比减少 0.5 万元,下降3.57 ,主要是用于下乡等因公出行开展美丽乡村,维稳、征地、拆迁等工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出预算。公务用车购置费2019年预算 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %

四、其他重要事项情况说明

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算 112.76 万元,较2018年预算增 15.16 万元,主要用于开展日常各项工作开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费

(二)2019部门预算政府采购情况

2019年政府采购预算 42.74 万元,同比增加 25.37 万元,增长 146 %,其中:集中采购 0 万元,占政府采购预算的 0 %,同比增加 0 万元,增长 0 %;分散采购预算 42.74 万元,占政府采购预算的 100 %,同比增加 25.37 万元,增加 146 %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 42.74 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 42.74 万元,服务类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元。

(三)2019国有资产占有使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆 3 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用专用设备 0 台(套)单位价值100万元以上通用专用设备 0 台(套)单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)2019部门预算绩效管理情况

2019纳入项目支出绩效目标申报的项目 4 ,涉及一般公共预算拨款 312.26万元,其中:一、脱贫攻坚工作经费项目,项目经费预算 25 万元主要用于完成年度脱贫任务,确保脱贫攻坚工作顺利完成;二、党组织第一书记帮扶经费项目,项目经费预算 15 万元主要用于有效推动贫困村的发展建设,做到真真正正脱贫;三、脱贫攻坚伙食补助项目,项目经费预算246.82万元,主要用于脱贫攻坚专职工作队员伙食补助为脱贫攻坚工作的顺利开展提供经费保障;四、脱贫攻坚交通补助项目,项目经费预算25.44万元,主要用于脱贫攻坚工作队员交通补助,为脱贫攻坚工作的顺利开展提供经费保障。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

             附件:榄圩乡2019年部门预算报表

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